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2016年度漳州市质量技术监督局部门决算说明

漳州质监局日期:2017-07-24来源:计财科 【字体:
  

按照《漳州市财政局关于批复漳州市质监局2016年度部门决算的通知》(漳财决批〔20171号)及《中共漳州市委办公室漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市质量技术监督局的主要职责是: 负责全市质量技术监督工作,组织实施提高国家、省和市质量水平的发展战略及有关政策;承担全市产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作,组织实施国家质量发展纲要,推进质量兴市战略和名牌发展战略;负责全市产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险监控工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动;统一协调管理全市标准化工作,组织实施标准化法律、法规和规章、制度,负责标准的宣传、实施和监督工作,管理全市标准化信息工作;负责统一管理全市计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为;统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作,组织实施认证认可的监督管理制度、规定,依法监督和规范认证市场;负责全市特种设备安全监察、监督管理工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,依法对特种设备生产、经营、使用、检验检测单位进行监督检查、实施行政许可以及违法行为的查处。

二、部门预算单位基本情况

  漳州市质量技术监督局包括局机关本部,1个稽查支队,三个直属分局。稽查支队和三个直属分局的人员编制都合并在市局机关统计,预算、决算也合并一起。列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

 漳州市质量技术监督局

 行政单位

 68

  65

三、部门主要工作总结

今年来,漳州市质监局紧紧围绕市委、市政府中心工作,主动融入区域经济社会发展,充分发挥质量、标准、计量和特种设备等技术优势,不断延伸质监工作触角,积极拓展质监工作领域,认真选准服务切入点,着力质量提升、标准引领、节能降耗、名牌创建、安全保障等方面,提高质监工作对经济社会的贡献力较好地完成了各项工作任务,连续三届被市直机关党工委评为先进基层党组织,是福建省第十二届文明单位和2015年度市直绩效考评优秀单位。现将一年来的主要工作情况汇报如下:

1.突出监管重点,有效提升产品质量水平

2.突出典型带动,有效提升标准引领水平

3.突出规范引导,有效提升执法稽查水平

4.突出隐患排查,有效提升安全保障水平

四、2016年决算收支总体情况

2016年市质量技术监督局年初结转和结余1279.33万元,本年收入1073.77万元,本年支出1156.79万元,年末结转和结余1196.31万元。

(一)2016本年收入1073.77万元,比2015年决算数增加 122.69万元,增长13具体情况如下:

1. 财政拨款收入900.83万元,其中政府性基金  0 万元。

2. 事业收入 0  万元。

3. 经营收入 0  万元。

4. 上级补助收入 0  亿元。

5. 附属单位上缴收入 0 亿元。

6. 其他收入172.94万元。

(二)2016本年支出 1156.79 万元,比2015年决算数增加14.84万元,增长2具体情况如下:

1. 基本支出1130.89万元。其中,人员支出881.64万元,公用支出 249.25万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出0  万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

 

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出853.15万元,比2015年决算数减少285.78万元,减少25%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(2011701618.54万元,较2015年决算数减少185.21 万元,增加23%。主要原因体制改革,预算科目内容有所调,如离退休费、医保、公积金今年单列。

(二)质量技术监督行政执法及业务管理(201170623.82万元,较2015年决算数减少138.45万元,减少86%。主要原因是2015年的其他资金结余比较多,部分支出从2015的其他资金结余支付。

(三)认证认可监督管理(20117082.08万元,较2015年决算数增加2.08万元。主要原因是去年没有这个项目。

(四)其他一般公共服务支出(201999913.69万元,较2015年决算数增加13.69万元,主要原因是2015年没有本科目拨款。

(五)归口管理的行政单位离退休费(208050166.37万元,较2015年决算数增加57.42万元,增加642%。主要是2015年本科目拨款放在行政运行。

(六)行政单位医疗(210050147.9万元,较2015年决算数增加47.9万元。主要原因是2015年本科目拨款放在行政运行。

(七)其他城乡社区支出(212999928.55万元,较2015年决算数增加28.55万元。主要原因是2015年没有本科目拨款。

(八)住房公积金(221020151.09万元,较2015年决算数增加51.09万元。主要原因是2015年本科目拨款放在行政运行。

(九)其他支出(2291.11万元,较2015年决算数增加1.11万元。主要原因是2015年没有本科目拨款。

(十)一般行政管理事务(20117020万元,今年没有此科目支出,2015年有47.2万元,较2015年决算数减少47.2万元。主要原因是2016年没有本科目拨款

(十一)一般行政管理事务(20117990万元,今年没有此科目支出,2015年有76.76万元,较2015年决算数减少76.76万元。主要原因是2016年没有本科目拨款

(十二)其他支持中小企业发展和管理支出(21508990万元,今年没有此科目支出,2015年有40万元,较2015年决算数减少40万元。主要原因是2016年没有本科目拨款。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元,2015年度政府性基金支出 0万元,两年都是0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出13.7万元,同比下降67%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.72万元。
(一)因公出国(境)费1.72万元,主要用于局长参加省局组织的赴港开展“质量管理与品牌建设”专题研修。由香港金融管理学院负责承办,研修内容包括国际标准化管理,品质管理、市场监督体制以及领导能力与危机决策等。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组  0个;全年因公出国(境)累计 1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)100 %,主要是:2015年没有出国出境。

(二)公务用车购置及运行费10.68万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费10.68万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别减少68%,主要是: 公车体制改革,目前保留车辆由12辆减少到5辆。
  (三)公务接待费(包括三个分局)1.3万元。主要用于业务往来等方面的接待活动,累计接待 30批次、接待总人数217。与年相比, 公务接待费支出减少82%,主要原因是: 体制改革后与各县各兄弟单位工作交流比较少,省局下来批次也少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出231.13万元,比2015年减少3%,主要是因为节约各项开支。

  附件 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表
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